新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月22日,激智科技发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为21.75亿元,同比下降5.55%;归母净利润为1.9亿元,同比增长31.67%;扣非归母净利润为1.52亿元,同比增长92.51%;基本每股收益0.73元/股。
公司自2016年10月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为1.42亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对激智科技2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为21.75亿元,同比下降5.55%;净利润为1.84亿元,同比增长35.31%;经营活动净现金流为3.48亿元,同比增长106.13%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
•营业收入下降。报告期内,营业收入为21.8亿元,同比下降5.55%。
项目202212312023123120241231营业收入(元)19.81亿23.03亿21.75亿营业收入增速2.96%16.24%-5.55%
•营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降5.55%,净利润同比增长35.31%,营业收入与净利润变动背离。
项目202212312023123120241231营业收入(元)19.81亿23.03亿21.75亿净利润(元)5640.54万1.36亿1.84亿营业收入增速2.96%16.24%-5.55%净利润增速-55.87%141.42%35.31%
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
•营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动-5.55%,税金及附加同比变动37.01%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目202212312023123120241231营业收入(元)19.81亿23.03亿21.75亿营业收入增速2.96%16.24%-5.55%税金及附加增速2.31%47.8%37.01%
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
•应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长25.92%,营业收入同比增长-5.55%,应收账款增速高于营业收入增速。
项目202212312023123120241231营业收入增速2.96%16.24%-5.55%应收账款较期初增速-14.56%7.47%25.92%
结合现金流质量看,需要重点关注:
•营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降5.55%,经营活动净现金流同比增长106.13%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目202212312023123120241231营业收入(元)19.81亿23.03亿21.75亿经营活动净现金流(元)3573.74万1.69亿3.48亿营业收入增速2.96%16.24%-5.55%经营活动净现金流增速1247.19%372.34%106.13%
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为24.14%,同比增长22.34%;净利率为8.47%,同比增长43.27%;净资产收益率(加权)为9.95%,同比增长18.88%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
•销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为24.14%,同比大幅增长22.34%。
项目202212312023123120241231销售毛利率14.7%19.73%24.14%销售毛利率增速-32.47%34.23%22.34%
•销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期19.73%增长至24.14%,存货周转率由去年同期4.11次下降至4.07次。
项目202212312023123120241231销售毛利率14.7%19.73%24.14%存货周转率(次)3.754.114.07
•销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期19.73%增长至24.14%,应收账款周转率由去年同期3.7次下降至2.99次。
项目202212312023123120241231销售毛利率14.7%19.73%24.14%应收账款周转率(次)3.043.72.99
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
•投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为5.89%,三个报告期内平均值低于7%。
项目202212312023123120241231
投入资本回报率1.89%4.6%5.89%
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为45.74%,同比下降13.62%;流动比率为1.49,速动比率为1.23;总债务为11.89亿元,其中短期债务为10.51亿元,短期债务占总债务比为88.38%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
•预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为102.37%。
项目20231231期初预付账款(元)1356.92万本期预付账款(元)2745.97万
•预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长102.37%,营业成本同比增长-10.74%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目202212312023123120241231预付账款较期初增速103.12%-61.14%102.37%营业成本增速12.26%9.38%-10.74%
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.99,同比下降19.3%;存货周转率为4.07,同比下降1.08%;总资产周转率为0.57,同比下降6.91%。
从长期性资产看,需要重点关注:
•单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为3.31、2.9、2.68,持续下降。
项目202212312023123120241231营业收入(元)19.81亿23.03亿21.75亿固定资产(元)5.98亿7.93亿8.12亿营业收入/固定资产原值3.312.92.68
从三费维度看,需要重点关注:
•销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为1.77%、1.83%、2.06%,持续增长。
项目202212312023123120241231销售费用(元)3500.21万4218.27万4479万营业收入(元)19.81亿23.03亿21.75亿销售费用/营业收入1.77%1.83%2.06%
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